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贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府(行政)2020年度部门决算

发布时间:2021-10-30 15:25   来源:岩脚镇人民政府   字体:[ ] 

岩脚镇2020年决算公开报表.xls


目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府(行政)概况

(一)部门职责

1、党委、政府的主要职能

一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡(镇)党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡(镇)与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本汇总区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、脱贫攻坚的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

本单位内设7个行政办事机构,12个事业办事机构,一共19个站所,无下属单位。贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府部门决算为本级行政、事业单位决算。

1.镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,其主要职能是:

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议,研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定;

(2)发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障村(居)民委员会开展自治活动、直接行使民主权利;

(3) 领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设;

(4)抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设;

(5) 承办上级党委交办的其他事项。

2.镇政府履行地方组织法规定的各项职权,其主要职能是:

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令;

(2)执行本区域的经济和社会发展计划、预算,负责本区域农业、林业、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务;

(3)推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益;

(4)承办特区人民政府交办的其他事项。

3.社会事务办公室

主要职责是:承担对《村(居)民委员会组织法》的贯彻实施和村(居)民委员会的思想、组织和制度建设以及业务培训等工作;承担民政优抚、救灾救济、民族宗教、殡葬改革、老龄、婚姻登记、残联、科技教育、文化体育、广播电视、劳动和社会保障等社会事务管理和服务工作;指导、监督优抚安置、低保、社会救助等工作;指导、支持和帮助村(居)民委员会依法开展村(居)民自治活动。

4.卫生和计划生育办公室

主要职责是:贯彻执行有关卫生、人口和计划生育的法律、法规和政策,研究提出本镇卫生和计划生育规划及年度计划,并组织实施和检查落实;负责本镇卫生和计划生育的综合管理、监督检查、宣传教育和服务工作;负责流动人口的计划生育管理工作。 

5.经济发展办公室

主要职责是:负责经济发展的协调服务;制定乡镇企业和农业发展规划和计划;帮助所属企业搞好技改等工作,向企业提供技术咨询和信息服务;做好招商引资、对外经济技术合作工作;承担农业、中小企业、林业、第三产业、安全生产监督、公有资产管理的协调和服务;支持和帮助村(居)民委员会依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

镇人大、纪委(监察)、政法委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置并挂牌子,其具体事务由党政办公室承担(政法委具体事务由社会管理综合治理办公室承担)。

6.六枝特区岩脚镇农业综合服务中心

业务范围:承担扶贫、农机、乡镇企业、环保、防灾减灾等公益性服务工作;农业技术引进、试验、示范、推广与培训,农产品质量检测;农机技术推广与培训;畜牧技术推广与培训,畜禽疾病医治、预测和疫情测报;道路交通安全管理;土地承包经营;组织开发建设旅游规划、发展等相关事宜,承办上级部门交办的其他事项。

7.六枝特区岩脚镇人力资源和社会保障服务中心

该站所为岩脚镇所属股级事业机构,所需经费由财政全额预算管理。业务范围:人力资源开发;劳动争议调解;劳动力技能培训与转移;优抚安置、农村低保、社会救助、养老保险等服务性工作;相关社会服务;承办上级部门交办的其他事项。

8. 六枝特区岩脚镇技宣教文化信息服务中心。

该站所为岩脚镇所属股级事业机构,所需经费由财政全额预算管理。业务范围:科技、文化宣传、远程教育、信息、图书阅览、思想政治教育等服务性工作;文艺活动组织;村级文化室业务指导;民族民间文化艺术遗产收集整理与保护;指导辖区内体育工作,推动体育事业发展;新闻、专题、文艺广播,电视节目转播;利用农村经济网为农民提供相应的经济信息服务;相关培训;承办上级部门交办的其他事项。

9. 六枝特区岩脚镇卫生计生协会。

该站所为岩脚镇所属股级事业机构,所需经费由财政全额预算管理。业务范围:以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗,向辖区村(居)民提供基本医疗服务和公共卫生服务,承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等公共卫生服务职责,配合卫计院承担孕前优生健康检查项目等任务。

10. 六枝特区岩脚镇林业站。

该站所为岩脚镇所属股级事业机构,所需经费由财政全额预算管理。业务范围:林业技术和优良品种的选育、引进、试验、示范、推广;林木病虫害及林业灾害的监测、预报、防治和处置;森林资源监测和管理;野生动植物保护;森林火警火灾预报和森林防火;林业公共信息和培训教育服务;承办上级部门交办的其他事项。

11. 六枝特区岩脚镇财政所。

为岩脚镇所属副科级事业机构,所需经费由财政全额预算管理。其主要职责是:

(1)编制乡年度财政收支预、决算,组织本级预算执行,培植财源;

(2)监督管理农村公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助资金;

(3) 负责各种惠农补贴的统计、审核和发放工作,以及直接补贴农(居)民的社会保障、计划生育、农村新型合作医疗、义务教育等社会性补助的统计、审核和发放工作;

(4)管理乡国有资产,组织非税收入;

(5) 管理乡所属机关、事业单位的财务,实行统一集中支付,接受上级相关部门委托,监督管理本辖区农村集体经济组织和其他事业单位的财务活动;

(6) 负责乡财务票据管理和会计监督;

(7)在上级财政部门指导下,做好财政管理体制、财政资金管理方式等方面的财政改革工作;

(8) 完成上级部门交办的其他工作。

12.社会管理综合治理办公室

主要职责是:贯彻执行综治管理工作的方针、政策;认真分

析和掌握辖区内社会治安综合治理工作形势,及时向党委、政府

报告工作情况,提出工作建议;负责人民群众来信来访和矛盾纠

纷排查调处工作,协调处理各类突发性和群体性事件;指导、督

- 5 -促辖区内社会防控措施的落实,做好禁毒、预防青少年违法犯罪、

违法人员的帮教转化、反邪教、社区矫正、流动人口的管理与服

务等工作;组织、指导辖区内企事业单位和社区开展社会管理综

合治理和平安建设工作;组织开展法制和综治、维稳及平安建设

等宣传活动

13.规划建设环保办公室

主要职责是:制定新农村建设发展规划;负责镇村规划建设、

生态环境保护工作;负责镇容和环境卫生、园林绿化,市政公用

设施的管理;负责村镇环境综合治理工作,协同有关部门查处违

章建筑、污染环境、村镇道路障碍、占道经营的违法、违章、违

规事件以及调解纠纷事件;负责境内石材、砂、古树等资源的保

护、开发和利用。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2020年度收支决算总计2174.43万元,2019年2083.56万元,增加90.87万元,增长2.6%。主要原因是:2020年农林水利开支增加。(二)收入决算情况说明

本年收入合计2174.43万元,其中:财政拨款收入2174.43万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2174.43万元,其中:基本支出1926.43万元,占88.59%;项目支出248万元,占11.41%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2174.43万元。与2019年相比,增加90.87万元,增长2.6%。主要原因是:2020年农林水利开支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2174.43万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加90.87万元,增长2.6%。主要原因是:2020年农林水利开支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务科目支出411.89万元,占18.94%;204公共安全支出0.9万元,占0.04%;207文化旅游体育与传媒支出科目支出63.93万元,占2.94 %;208社会保障和就业支出科目支出358.24万元,占16.48%;210卫生健康支出科目支出53.9万元,占2.48%;211节能环保科目支出23.4万元,占1.08%;212城乡社区支出科目支出38.22万元,占1.76%;213农林水支出科目支出1150.63万元,占52.92%;221住房保障支出科目支出70.33万元,占3.23%;224灾害防治及应急管理支出科目支出3万元,占0.13%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2283.42万元,支出决算为2174.43万元,完成当年预算的95.23%。决算数小于预算数,主要原因是:日常公共经费及项目支出减少其中:

(1)201一般公共服务支出。当年预算为459.36万元,支出决算为411.89万元,完成当年预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是:公用经费减少、人员减少。

(2)204公共安全支出。当年预算0万元,支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因是:新增禁毒专干工资。

(2)207文化旅游体育与传媒支出。当年预算为75.55万元,支出决算为63.94万元,完成当年预算的84.63%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

(3)208社会保障和就业支出。当年预算为350.93万元,支出决算为358.24万元,完成当年预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是:在乡复员、退伍军人生活补助及抚恤金增加。

(4)210卫生健康支出。当年预算为62.44万元,支出决算为53.9万元,完成当年预算的86.32%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

(5)211节能环保支出。当年预算为22.72万元,支出决算为23.4万元,完成当年预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是:调增工资。

(6)212城乡社区支出。当年预算为37.27万元,支出决算为38.22万元,完成当年预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是:调增工资。

(7)213农林水支出。当年预算为1180.58万元,支出决算为1150.63万元,完成当年预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是:人员经费及农村综合改革项目经费减少。

(8)221住房保障支出。当年预算为94.57万元,支出决算为70.33万元,完成当年预算的74.37%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

(9)224灾害防治与应急管理支出。当年预算0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是:灾毁农田补助。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1974.42万元,其中:人员经费1862.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费112.35万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.52元,支出决算为19.36万元,决算数小于预算数,主要原因是量入为出,厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.36万元,比上年减少3.59万元,下降15.64%,减少原因是财力紧张,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出6.35万元,占32.8%,比上年减少1.62万元,下降20.33%,减少原因是财力紧张,厉行节约;公务接待费支出13.01万元,占67.2%,比上年减少1.97万元,下降13.15%,减少原因是财力紧张,厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 %,主要原因是无相关开支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为25.42万元,支出决算为6.35万元,完成预算的24.98%,主要原因是量入为出,厉行节约。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费6.35万元,主要用于公车燃油及维修费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费预算为13.01万元,支出决算为13.01万元,完成预算的100 %,主要原因是量入为出,厉行节约。具体是:

国内公务接待支出13.01万元,主要是用于公务接待等。2020年国内公务接待928批次,3715人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出112.35万元,比2019年减少44.33万元,减少28.29%,减少原因是财力紧张,厉行节约。

(十一)政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,贵州省六盘水市岩脚镇人民政府共有车辆8辆,其中一般公务用车6辆,小型载客汽车1辆,垃圾清运车1辆;无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2020年度本单位无预算绩效项目。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。