目 录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)部门内设机构
(三)预算构成情况
(四)部门人员构成
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
(九)国有资本经营预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)市级财政扶贫资金安排分配情况
(三)政府采购情况
(四)部门预算绩效情况
(五)国有资产占用情况
(六)专业性较强名词解释
一、部门概况
(一)部门职责
1、镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,其主要职能是:
(1)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,执行上级的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成;
(2)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,以及乡村振兴中的重大问题;负责党的建设、意识形态和党风廉政建设等工作;
(3)领导镇行政机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证行政机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;
(4)加强本镇党委自身建设和村(居)党组织建设,以及其他隶属镇党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。抓好本镇内无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规;
(5)统一指挥调度六枝特区人民政府工作部门派驻本镇的机构,对派驻机构年度考核结果出具审核意见、对其负责人任免提出意见和建议;
(6)参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收,对涉及辖区全区性重大决策和重大规划、重大项目提出意见和建议;
(7)组织对辖区重大疫情、重大自然灾害等突发事件的应急处置工作;
(8)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作,做好人才服务和引进工作;
(9)领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设;加强社会治安综合治理,反映村(居)民的意见和要求,处理群众来信来访;持续巩固脱贫攻坚成果,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作;
(10)承办上级党委交办的其他事项。
2、镇政府履行地方组织法规定的各项职权,其主要职能是:
(1)贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章,以及上级党委、政府和本级党委的决定、本级人民代表大会的决议;
(2)组织实施辖区经济社会发展规划和年度计划,引导和扶持各类经济社会组织的发展,营造良好经济社会发展环境;抓好村镇建设总体规划,做好本级财务、审计以及国有、集体资产管理等工作;
(3)组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实民政、人社、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、住房保障、就业创业、法律服务等领域的相关法律法规和政策;
(4)组织实施辖区乡村振兴、环境保护、应急管理、安全生产、食品药品安全、交通运输安全、生态建设、物业管理监督、违法用地和违法建设管控等城市管理工作,营造辖区良好发展环境;
(5)组织实施辖区平安建设工作、禁毒工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定;
(6)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享;
(7)推进村(居)发展建设,指导村(居)民委员会工作,支持和促进居民依法自治,完善社区服务功能,提升社区治理水平;
(8)根据赋权行使相应的审批服务权限;
(9)承办上级人民政府交办的其他事项。
3、岩脚镇党委、人民政府设下列内设机构:
(1)党政办公室(“三变”改革办公室)。负责党委、人大和政府交办的各项日常工作,承担法治、政策法规、人民武装、文秘、信息、保密、会务、电子政务、群众团体、“三变”改革、依法行政、国防教育、机关后勤服务等工作;负责政协委员的联络工作;协助领导协调本镇机关各部门工作。
(2)党建工作办公室。负责拟定党建工作发展规划并组织实施;按照干部管理权限,做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;负责党员干部教育管理等工作;负责目标考核、档案管理、人事、机构编制工作;负责离退休人员管理、服务等工作;承担党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、廉政建设、制度建设及意识形态等工作;承担宣传、统战、精神文明建设等工作;承担党代表联络服务、非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建等工作;负责指导村(居)党的建设等工作。
(3)经济发展办公室。负责制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施;承担经济发展、优化营商环境、招商引资、电子商务、审计等工作;;为工业发展、企业发展、招商引资提供各项政策服务,协调与经济发展相关的其他工作;指导非公有制经济发展;支持和帮助村(居)民委员会依法发展各种形式合作经济和其他经济;负责境内能源的开发、利用和保护等;承担区域内各项统计、调查分析等工作;负责住建等工作;协助抓好移民工作。
(4)公共管理办公室(应急管理办公室)。负责区域内公共事务的管理与服务工作;承担民政、殡葬、教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、老龄、人力资源、劳动就业、社会保障、医疗保障、民族宗教、自然资源、退役军人、残疾人等社会事务管理服务工作;指导、支持和帮助村(居)民委员会依法开展村(居)民自治活动;负责各类应急预案的拟定和组织实施,承担应急培训演练、应急物资储备等应急管理日常工作, 承担辖区内的征地拆迁、安全生产、自然灾害、消防人防、交通运输、重大疫情和其他突发事件的应急处理、监督检查等工作。
(5)平安建设办公室(社会治安综合治理办公室)。负责社会治理体系、治理能力建设规划和组织实施;承担信访维稳、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、扫黑除恶、平安创建等工作,配合开展反恐怖主义、维护国家安全等工作;负责协调应对和处置重大突发事件;开展村(居、社区)戒毒、康复等工作;协助做好预防和减少青少年违法犯罪工作;维护重大会议、重大活动期间公共安全;负责综治中心建设,整合网格管理和指挥平台,统筹网格内社会保障、综合治理等工作,实现“多网合一”,推进网格化标准化建设;负责群众来信来访工作,开展矛盾纠纷排查调处等工作。
(6)乡村振兴办公室。负责贯彻落实乡村振兴战略的路线、方针、政策;负责制定乡村振兴、农业农村发展规划和年度计划,并组织实施;负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴有关工作;承担美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、生态环境保护、园林绿化管理、市政公用设施管理、道路交通建设、水务等工作;指导、帮助村(居)民委员会开展自治工作。
4、所属事业单位设置。
(1)六枝特区岩脚镇党务政务综合服务中心。为岩脚镇所属正股级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:
宗旨:为党务政务、便民审批等工作提供服务。
业务范围:承担镇统一受理和集中办理行政审批与公共服务等党务政务服务工作;负责镇政务服务平台的标准化建设,加强村级便民服务站建设指导;负责镇、村(居)两级政务服务事项的规范化管理工作;受理、办理党务、政务服务事项和中介服务事项的投诉举报;负责信息网络及各类信息统计汇总工作;承担党务、政务服务导办、帮办、代办等工作;负责政务公开、人力资源开发与培训、养老保险、基本医疗保障、卫生健康、婚姻登记、计划生育及生殖保健信息知识普及等相关便民服务;负责为辖区居民及特殊人群提供就业、社会保障等服务;承办上级交办的其他工作任务。
(2)六枝特区岩脚镇综治中心(六枝特区岩脚镇网格化管理服务中心)。为岩脚镇所属正股级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:
宗旨:为社会治安综合治理工作提供服务。
业务范围:负责为社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、信访维稳、禁毒等工作提供保障;受理社会治安及矛盾纠纷方面的求助、投诉;接待来访群众,受理答复、解决群众反映的问题;协调处理群众上访和异常、突发信访事件;负责对社会治安和社会稳定形势进行分析研判、动态监测;组织开展社会治安网格化管理及群防群治工作;组织开展平安创建及反邪教、法律等宣传活动;负责网格平台建设维护和网格信息采集、分析、处置及上报等工作;承办上级交办的其他工作任务。
(3)六枝特区岩脚镇农业农村工作服务中心(六枝特区岩脚镇水务服务中心、六枝特区岩脚镇乡村振兴工作站)。为岩脚镇所属正股级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:
宗旨:为发展农业农村工作提供服务。
业务范围:负责农业、农业机械、畜牧兽医、渔业、动植物疫病防治、农产品质量安全监测等农业技术推广、培训、服务工作;负责土地承包经营、土地流转、农村产权交易、“三变”改革等技术服务工作;负责森林防火、野生动植物保护、退耕还林等工作;依规为水利工程、防汛抗旱、水土保持、饮水安全、河长制等工作提供服务;负责农村住房宅基地服务、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴有关服务保障等工作;承办上级交办的其他工作任务。
(4)六枝特区岩脚镇公共事务服务中心(六枝特区岩脚镇消防安全工作站)。为岩脚镇所属正股级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:
宗旨:为公共事务工作提供服务。
业务范围:负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、消防安全等工作安全巡查排查、物资储备、救援等综合性服务工作;承担食品药品安全、物业管理等辅助性工作;负责交通运输、水上航运安全宣传教育,为交通运输、水上航运安全监管提供服务;负责农村公路管理和日常维护工作;协助拟定科技、教育、文化、旅游发展规划并提供相关社会服务;承办上级交办的其他工作任务。
(5)六枝特区岩脚镇退役军人服务站。为岩脚镇所属正股级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:
宗旨:为退役军人提供服务。
业务范围:承担退役军人就业创业扶持、优抚安置、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等相关服务工作;承担拥军优属相关工作;做好关系转接、信息采集等事务工作;承办上级交办的其他工作任务。
(6)六枝特区岩脚镇财政所。为岩脚镇所属副科级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:
宗旨:为经济发展提供财政保障。
业务范围:承担财政管理的事务性和服务性工作;承担财务、预算决算、财政收支相关工作;负责国有资产管理、监督管理财政专项资金和政府投资资金;负责管理财政资金绩效和资产配置、使用、处置等;管理农村公共设施和公益事业补助各种专项资金、村级组织的财政补助资金;配合监督管理农村集体经济组织和其他事业单位的财务活动;承办上级交办的其他工作任务。
(7)六枝特区岩脚镇镇村发展服务中心。为岩脚镇所属正股级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:宗旨:为镇村发展提供服务。
业务范围:负责城镇规划、镇村工业发展规划、能源建设管理、能源安全、工业、生态环境保护等服务工作;承办辖区内能源的开发、使用管理,能源技术推广、培训及技术咨询;负责各类企业、非公有制经济等经济组织的指导、综合协调服务工作;负责组织镇村的综合开发和配套建设;负责镇村容貌、市政基础设施、环境卫生设施的建设和管理工作;承担违法用地和违法建设管控等辅助性工作;负责镇村建设资料统计、整理、归档等工作;负责境内能源的开发、利用服务保障工作;承办上级交办的其他工作任务。
(二)部门内设机构
本单位有行政机关1个和事业机关1个。其中:行政机关包含有6个部门:党政办公室(“三变”改革办公室)、党建工作办公室、经济发展办公室、公共管理办公室(应急管理办公室)、平安建设办公室(社会治安综合治理办公室)、乡村振兴办公室。事业机关包含有7个部门:六枝特区岩脚镇党务政务综合服务中心、六枝特区岩脚镇综治中心(六枝特区岩脚镇网格化管理服务中心)、六枝特区岩脚镇农业农村工作服务中心(六枝特区岩脚镇水务服务中心、六枝特区岩脚镇乡村振兴工作站)、六枝特区岩脚镇公共事务服务中心(六枝特区岩脚镇消防安全工作站)、六枝特区岩脚镇退役军人服务站、六枝特区岩脚镇财政所、六枝特区岩脚镇镇村发展服务中心。
(三)预算构成情况
本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。
(四)部门人员构成
本部门编制数为146个,其中行政(参公)编49个、事业编97个。目前在职职工129人,其中:行政在职41人,事业在职88人,离退休人员共57人,其中:离休1人;行政退休35人;事业退休21人,遗嘱14人。
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)
1、收入情况。2024年,本部门总收入1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。
2、支出情况。2024年,本部门总支出1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。
其中:一般公共服务支出801.12万元,较上年增加103.92万元 ;国防支出10万元,较去年增加0万元;文化体育与传媒支出0万元,较上年减少79.47万元;社会保障和就业支出339.35万元,较上年减少183.81万元;健康卫生支出0万元,较上年减少8.19万元;节能环保支出0万元,较上年减少47.55万元,城乡社区支出106.24万元,较上年增加46.42万元,农林水支出443.19万元,较上年增加35.58万元;住房保障支出130.99万元,较上年减少8.62万元;灾害防治及应急管理支出135.61万元,较上年增加135.61万元。
(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)
2024年,本部门总支出1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是厉行节约办公费减少。
分来源类别看:上年结转收入0万元、一般公共预算拨款收入1966.50万元、财政专户管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、单位资金收入0万元。分支出科目看:一般公共服务支出801.12万元,较上年增加103.92万元 ;国防支出10万元,较去年增加0万元;文化体育与传媒支出0万元,较上年减少79.47万元;社会保障和就业支出339.35万元,较上年减少183.81万元;健康卫生支出0万元,较上年减少8.19万元;节能环保支出0万元,较上年减少47.55万元,城乡社区支出106.24万元,较上年增加46.42万元,农林水支出443.19万元,较上年增加35.58万元;住房保障支出130.99万元,较上年减少8.62万元;灾害防治及应急管理支出135.61万元,较上年增加135.61万元。
(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)
2024年,本部门总支出1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。分支出类型看:一般公共预算支出中基本支出1902.50万元、项目支出64万元;政府性基金预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元;国有资本经营预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元;财政专户管理资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元;单位资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元;上年结转支出中基本支出0万元、项目支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出801.12万元,较上年增加103.92万元 ;国防支出10万元,较去年增加0万元;文化体育与传媒支出0万元,较上年减少79.47万元;社会保障和就业支出339.35万元,较上年减少183.81万元;健康卫生支出0万元,较上年减少8.19万元;节能环保支出0万元,较上年减少47.55万元,城乡社区支出106.24万元,较上年增加46.42万元,农林水支出443.19万元,较上年增加35.58万元;住房保障支出130.99万元,较上年减少8.62万元;灾害防治及应急管理支出135.61万元,较上年增加135.61万元。
(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)
1、财政拨款收入情况。2024年,本部门总支出1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。其中:一般公共预算拨款收入1966.50万元,较上年减少6.11万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入0万元,较上年增加0万元。
2、财政拨款支出情况。2024年,本部门总支出1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。分支出科目看:一般公共服务支出801.12万元,较上年增加103.92万元 ;国防支出10万元,较去年增加0万元;文化体育与传媒支出0万元,较上年减少79.47万元;社会保障和就业支出339.35万元,较上年减少183.81万元;健康卫生支出0万元,较上年减少8.19万元;节能环保支出0万元,较上年减少47.55万元,城乡社区支出106.24万元,较上年增加46.42万元,农林水支出443.19万元,较上年增加35.58万元;住房保障支出130.99万元,较上年减少8.62万元;灾害防治及应急管理支出135.61万元,较上年增加135.61万元。
3、其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)
2024年,一般公共预算支出(不含上年结转)1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。分支出类型看:基本支出1902.5万元,项目支出64万元。分支出科目看:一般公共服务支出801.12万元,较上年增加103.92万元 ;国防支出10万元,较去年增加0万元;文化体育与传媒支出0万元,较上年减少79.47万元;社会保障和就业支出339.35万元,较上年减少183.81万元;健康卫生支出0万元,较上年减少8.19万元;节能环保支出0万元,较上年减少47.55万元,城乡社区支出106.24万元,较上年增加46.42万元,农林水支出443.19万元,较上年增加35.58万元;住房保障支出130.99万元,较上年减少8.62万元;灾害防治及应急管理支出135.61万元,较上年增加135.61万元。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)
2024年,一般公共预算支出(不含上年结转)1902.50万元,较上年减少16.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出715.29万元、机关商品和服务支出203.96万元、机关资本性支出(一)0万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助822.69万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助160.56万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1537.98万元、商品和服务支出203.96万元、资本性支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元、对企业补助0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对个人和家庭的补助160.56万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)
1、公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年本部门公务用车保有量6辆(车牌号:贵B84398、贵B41207、贵BT8486、贵BRD906、贵BAJ630、贵BJB352),公务用车购置预算为0万元,公务用车运行维护费预算10万元,较上年减少4.82万元,主要是车辆老化报损,维修费减少。
2、公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算4.7万元,较上年增加1.7万元,主要公务接待人次增加。
3、因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与上年持平。
综上,2024年本部门“三公”经费预算14.7万元,较上年减少3.12万元,车辆老化报损,维修费减少。
(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)
2024年,本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)
2024年,本部门安排机关运行费预算203.96万元。其中:办公费96.58万元、水费2万元、电费5万元、差旅费5万元、维修(护)费2万元、会议费8万元、培训费2万元、公务接待费4.7万元、工会费15.85万元、福利费22.64万元、专用材料费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用30.19万元、其他费用0万元。
(二)政府采购情况
2024年,本部门无政府采购预算。
(三)部门预算绩效情况(详见附件2)
2024年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标各一个,项目名称分别是:六枝特区岩脚镇部门整体支出项目、2024年村办公经费。
(四)国有资产占用情况
1、公务用车占用情况。2024年,本部门实有公务用车6辆,账面价值58万元。
2、办公用房占用情况。2024年,本部门实有办公用房面积5212平方米,价值约172.9万元,办公用房全部为单位自用,较上年无变化。
3、大型设备占用情况。2024年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元,较上年无变化。
4、其他国有资产占用情况。2024年,本单位无相关情况。
(五)专业性较强名词解释
1、一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3、国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5、财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8、上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9、附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。
11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13、公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关(机构)运行经费:是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16、支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
17、支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区岩脚镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算公开的说明
目 录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)部门内设机构
(三)预算构成情况
(四)部门人员构成
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
(九)国有资本经营预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)市级财政扶贫资金安排分配情况
(三)政府采购情况
(四)部门预算绩效情况
(五)国有资产占用情况
(六)专业性较强名词解释
一、部门概况
(一)部门职责
1、镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,其主要职能是:
(1)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,执行上级的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成;
(2)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,以及乡村振兴中的重大问题;负责党的建设、意识形态和党风廉政建设等工作;
(3)领导镇行政机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证行政机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;
(4)加强本镇党委自身建设和村(居)党组织建设,以及其他隶属镇党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。抓好本镇内无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规;
(5)统一指挥调度六枝特区人民政府工作部门派驻本镇的机构,对派驻机构年度考核结果出具审核意见、对其负责人任免提出意见和建议;
(6)参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收,对涉及辖区全区性重大决策和重大规划、重大项目提出意见和建议;
(7)组织对辖区重大疫情、重大自然灾害等突发事件的应急处置工作;
(8)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作,做好人才服务和引进工作;
(9)领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设;加强社会治安综合治理,反映村(居)民的意见和要求,处理群众来信来访;持续巩固脱贫攻坚成果,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作;
(10)承办上级党委交办的其他事项。
2、镇政府履行地方组织法规定的各项职权,其主要职能是:
(1)贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章,以及上级党委、政府和本级党委的决定、本级人民代表大会的决议;
(2)组织实施辖区经济社会发展规划和年度计划,引导和扶持各类经济社会组织的发展,营造良好经济社会发展环境;抓好村镇建设总体规划,做好本级财务、审计以及国有、集体资产管理等工作;
(3)组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实民政、人社、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、住房保障、就业创业、法律服务等领域的相关法律法规和政策;
(4)组织实施辖区乡村振兴、环境保护、应急管理、安全生产、食品药品安全、交通运输安全、生态建设、物业管理监督、违法用地和违法建设管控等城市管理工作,营造辖区良好发展环境;
(5)组织实施辖区平安建设工作、禁毒工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定;
(6)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享;
(7)推进村(居)发展建设,指导村(居)民委员会工作,支持和促进居民依法自治,完善社区服务功能,提升社区治理水平;
(8)根据赋权行使相应的审批服务权限;
(9)承办上级人民政府交办的其他事项。
3、岩脚镇党委、人民政府设下列内设机构:
(1)党政办公室(“三变”改革办公室)。负责党委、人大和政府交办的各项日常工作,承担法治、政策法规、人民武装、文秘、信息、保密、会务、电子政务、群众团体、“三变”改革、依法行政、国防教育、机关后勤服务等工作;负责政协委员的联络工作;协助领导协调本镇机关各部门工作。
(2)党建工作办公室。负责拟定党建工作发展规划并组织实施;按照干部管理权限,做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;负责党员干部教育管理等工作;负责目标考核、档案管理、人事、机构编制工作;负责离退休人员管理、服务等工作;承担党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、廉政建设、制度建设及意识形态等工作;承担宣传、统战、精神文明建设等工作;承担党代表联络服务、非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建等工作;负责指导村(居)党的建设等工作。
(3)经济发展办公室。负责制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施;承担经济发展、优化营商环境、招商引资、电子商务、审计等工作;;为工业发展、企业发展、招商引资提供各项政策服务,协调与经济发展相关的其他工作;指导非公有制经济发展;支持和帮助村(居)民委员会依法发展各种形式合作经济和其他经济;负责境内能源的开发、利用和保护等;承担区域内各项统计、调查分析等工作;负责住建等工作;协助抓好移民工作。
(4)公共管理办公室(应急管理办公室)。负责区域内公共事务的管理与服务工作;承担民政、殡葬、教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、老龄、人力资源、劳动就业、社会保障、医疗保障、民族宗教、自然资源、退役军人、残疾人等社会事务管理服务工作;指导、支持和帮助村(居)民委员会依法开展村(居)民自治活动;负责各类应急预案的拟定和组织实施,承担应急培训演练、应急物资储备等应急管理日常工作, 承担辖区内的征地拆迁、安全生产、自然灾害、消防人防、交通运输、重大疫情和其他突发事件的应急处理、监督检查等工作。
(5)平安建设办公室(社会治安综合治理办公室)。负责社会治理体系、治理能力建设规划和组织实施;承担信访维稳、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、扫黑除恶、平安创建等工作,配合开展反恐怖主义、维护国家安全等工作;负责协调应对和处置重大突发事件;开展村(居、社区)戒毒、康复等工作;协助做好预防和减少青少年违法犯罪工作;维护重大会议、重大活动期间公共安全;负责综治中心建设,整合网格管理和指挥平台,统筹网格内社会保障、综合治理等工作,实现“多网合一”,推进网格化标准化建设;负责群众来信来访工作,开展矛盾纠纷排查调处等工作。
(6)乡村振兴办公室。负责贯彻落实乡村振兴战略的路线、方针、政策;负责制定乡村振兴、农业农村发展规划和年度计划,并组织实施;负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴有关工作;承担美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、生态环境保护、园林绿化管理、市政公用设施管理、道路交通建设、水务等工作;指导、帮助村(居)民委员会开展自治工作。
4、所属事业单位设置。
(1)六枝特区岩脚镇党务政务综合服务中心。为岩脚镇所属正股级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:
宗旨:为党务政务、便民审批等工作提供服务。
业务范围:承担镇统一受理和集中办理行政审批与公共服务等党务政务服务工作;负责镇政务服务平台的标准化建设,加强村级便民服务站建设指导;负责镇、村(居)两级政务服务事项的规范化管理工作;受理、办理党务、政务服务事项和中介服务事项的投诉举报;负责信息网络及各类信息统计汇总工作;承担党务、政务服务导办、帮办、代办等工作;负责政务公开、人力资源开发与培训、养老保险、基本医疗保障、卫生健康、婚姻登记、计划生育及生殖保健信息知识普及等相关便民服务;负责为辖区居民及特殊人群提供就业、社会保障等服务;承办上级交办的其他工作任务。
(2)六枝特区岩脚镇综治中心(六枝特区岩脚镇网格化管理服务中心)。为岩脚镇所属正股级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:
宗旨:为社会治安综合治理工作提供服务。
业务范围:负责为社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、信访维稳、禁毒等工作提供保障;受理社会治安及矛盾纠纷方面的求助、投诉;接待来访群众,受理答复、解决群众反映的问题;协调处理群众上访和异常、突发信访事件;负责对社会治安和社会稳定形势进行分析研判、动态监测;组织开展社会治安网格化管理及群防群治工作;组织开展平安创建及反邪教、法律等宣传活动;负责网格平台建设维护和网格信息采集、分析、处置及上报等工作;承办上级交办的其他工作任务。
(3)六枝特区岩脚镇农业农村工作服务中心(六枝特区岩脚镇水务服务中心、六枝特区岩脚镇乡村振兴工作站)。为岩脚镇所属正股级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:
宗旨:为发展农业农村工作提供服务。
业务范围:负责农业、农业机械、畜牧兽医、渔业、动植物疫病防治、农产品质量安全监测等农业技术推广、培训、服务工作;负责土地承包经营、土地流转、农村产权交易、“三变”改革等技术服务工作;负责森林防火、野生动植物保护、退耕还林等工作;依规为水利工程、防汛抗旱、水土保持、饮水安全、河长制等工作提供服务;负责农村住房宅基地服务、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴有关服务保障等工作;承办上级交办的其他工作任务。
(4)六枝特区岩脚镇公共事务服务中心(六枝特区岩脚镇消防安全工作站)。为岩脚镇所属正股级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:
宗旨:为公共事务工作提供服务。
业务范围:负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、消防安全等工作安全巡查排查、物资储备、救援等综合性服务工作;承担食品药品安全、物业管理等辅助性工作;负责交通运输、水上航运安全宣传教育,为交通运输、水上航运安全监管提供服务;负责农村公路管理和日常维护工作;协助拟定科技、教育、文化、旅游发展规划并提供相关社会服务;承办上级交办的其他工作任务。
(5)六枝特区岩脚镇退役军人服务站。为岩脚镇所属正股级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:
宗旨:为退役军人提供服务。
业务范围:承担退役军人就业创业扶持、优抚安置、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等相关服务工作;承担拥军优属相关工作;做好关系转接、信息采集等事务工作;承办上级交办的其他工作任务。
(6)六枝特区岩脚镇财政所。为岩脚镇所属副科级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:
宗旨:为经济发展提供财政保障。
业务范围:承担财政管理的事务性和服务性工作;承担财务、预算决算、财政收支相关工作;负责国有资产管理、监督管理财政专项资金和政府投资资金;负责管理财政资金绩效和资产配置、使用、处置等;管理农村公共设施和公益事业补助各种专项资金、村级组织的财政补助资金;配合监督管理农村集体经济组织和其他事业单位的财务活动;承办上级交办的其他工作任务。
(7)六枝特区岩脚镇镇村发展服务中心。为岩脚镇所属正股级公益一类事业单位,其宗旨和业务范围是:宗旨:为镇村发展提供服务。
业务范围:负责城镇规划、镇村工业发展规划、能源建设管理、能源安全、工业、生态环境保护等服务工作;承办辖区内能源的开发、使用管理,能源技术推广、培训及技术咨询;负责各类企业、非公有制经济等经济组织的指导、综合协调服务工作;负责组织镇村的综合开发和配套建设;负责镇村容貌、市政基础设施、环境卫生设施的建设和管理工作;承担违法用地和违法建设管控等辅助性工作;负责镇村建设资料统计、整理、归档等工作;负责境内能源的开发、利用服务保障工作;承办上级交办的其他工作任务。
(二)部门内设机构
本单位有行政机关1个和事业机关1个。其中:行政机关包含有6个部门:党政办公室(“三变”改革办公室)、党建工作办公室、经济发展办公室、公共管理办公室(应急管理办公室)、平安建设办公室(社会治安综合治理办公室)、乡村振兴办公室。事业机关包含有7个部门:六枝特区岩脚镇党务政务综合服务中心、六枝特区岩脚镇综治中心(六枝特区岩脚镇网格化管理服务中心)、六枝特区岩脚镇农业农村工作服务中心(六枝特区岩脚镇水务服务中心、六枝特区岩脚镇乡村振兴工作站)、六枝特区岩脚镇公共事务服务中心(六枝特区岩脚镇消防安全工作站)、六枝特区岩脚镇退役军人服务站、六枝特区岩脚镇财政所、六枝特区岩脚镇镇村发展服务中心。
(三)预算构成情况
本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。
(四)部门人员构成
本部门编制数为146个,其中行政(参公)编49个、事业编97个。目前在职职工129人,其中:行政在职41人,事业在职88人,离退休人员共57人,其中:离休1人;行政退休35人;事业退休21人,遗嘱14人。
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)
1、收入情况。2024年,本部门总收入1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。
2、支出情况。2024年,本部门总支出1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。
其中:一般公共服务支出801.12万元,较上年增加103.92万元 ;国防支出10万元,较去年增加0万元;文化体育与传媒支出0万元,较上年减少79.47万元;社会保障和就业支出339.35万元,较上年减少183.81万元;健康卫生支出0万元,较上年减少8.19万元;节能环保支出0万元,较上年减少47.55万元,城乡社区支出106.24万元,较上年增加46.42万元,农林水支出443.19万元,较上年增加35.58万元;住房保障支出130.99万元,较上年减少8.62万元;灾害防治及应急管理支出135.61万元,较上年增加135.61万元。
(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)
2024年,本部门总支出1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是厉行节约办公费减少。
分来源类别看:上年结转收入0万元、一般公共预算拨款收入1966.50万元、财政专户管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、单位资金收入0万元。分支出科目看:一般公共服务支出801.12万元,较上年增加103.92万元 ;国防支出10万元,较去年增加0万元;文化体育与传媒支出0万元,较上年减少79.47万元;社会保障和就业支出339.35万元,较上年减少183.81万元;健康卫生支出0万元,较上年减少8.19万元;节能环保支出0万元,较上年减少47.55万元,城乡社区支出106.24万元,较上年增加46.42万元,农林水支出443.19万元,较上年增加35.58万元;住房保障支出130.99万元,较上年减少8.62万元;灾害防治及应急管理支出135.61万元,较上年增加135.61万元。
(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)
2024年,本部门总支出1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。分支出类型看:一般公共预算支出中基本支出1902.50万元、项目支出64万元;政府性基金预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元;国有资本经营预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元;财政专户管理资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元;单位资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元;上年结转支出中基本支出0万元、项目支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出801.12万元,较上年增加103.92万元 ;国防支出10万元,较去年增加0万元;文化体育与传媒支出0万元,较上年减少79.47万元;社会保障和就业支出339.35万元,较上年减少183.81万元;健康卫生支出0万元,较上年减少8.19万元;节能环保支出0万元,较上年减少47.55万元,城乡社区支出106.24万元,较上年增加46.42万元,农林水支出443.19万元,较上年增加35.58万元;住房保障支出130.99万元,较上年减少8.62万元;灾害防治及应急管理支出135.61万元,较上年增加135.61万元。
(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)
1、财政拨款收入情况。2024年,本部门总支出1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。其中:一般公共预算拨款收入1966.50万元,较上年减少6.11万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入0万元,较上年增加0万元。
2、财政拨款支出情况。2024年,本部门总支出1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。分支出科目看:一般公共服务支出801.12万元,较上年增加103.92万元 ;国防支出10万元,较去年增加0万元;文化体育与传媒支出0万元,较上年减少79.47万元;社会保障和就业支出339.35万元,较上年减少183.81万元;健康卫生支出0万元,较上年减少8.19万元;节能环保支出0万元,较上年减少47.55万元,城乡社区支出106.24万元,较上年增加46.42万元,农林水支出443.19万元,较上年增加35.58万元;住房保障支出130.99万元,较上年减少8.62万元;灾害防治及应急管理支出135.61万元,较上年增加135.61万元。
3、其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)
2024年,一般公共预算支出(不含上年结转)1966.50万元,较上年减少6.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。分支出类型看:基本支出1902.5万元,项目支出64万元。分支出科目看:一般公共服务支出801.12万元,较上年增加103.92万元 ;国防支出10万元,较去年增加0万元;文化体育与传媒支出0万元,较上年减少79.47万元;社会保障和就业支出339.35万元,较上年减少183.81万元;健康卫生支出0万元,较上年减少8.19万元;节能环保支出0万元,较上年减少47.55万元,城乡社区支出106.24万元,较上年增加46.42万元,农林水支出443.19万元,较上年增加35.58万元;住房保障支出130.99万元,较上年减少8.62万元;灾害防治及应急管理支出135.61万元,较上年增加135.61万元。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)
2024年,一般公共预算支出(不含上年结转)1902.50万元,较上年减少16.11万元,主要是本年度本单位厉行节约办公费减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出715.29万元、机关商品和服务支出203.96万元、机关资本性支出(一)0万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助822.69万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助160.56万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1537.98万元、商品和服务支出203.96万元、资本性支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元、对企业补助0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对个人和家庭的补助160.56万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)
1、公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年本部门公务用车保有量6辆(车牌号:贵B84398、贵B41207、贵BT8486、贵BRD906、贵BAJ630、贵BJB352),公务用车购置预算为0万元,公务用车运行维护费预算10万元,较上年减少4.82万元,主要是车辆老化报损,维修费减少。
2、公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算4.7万元,较上年增加1.7万元,主要公务接待人次增加。
3、因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与上年持平。
综上,2024年本部门“三公”经费预算14.7万元,较上年减少3.12万元,车辆老化报损,维修费减少。
(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)
2024年,本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)
2024年,本部门安排机关运行费预算203.96万元。其中:办公费96.58万元、水费2万元、电费5万元、差旅费5万元、维修(护)费2万元、会议费8万元、培训费2万元、公务接待费4.7万元、工会费15.85万元、福利费22.64万元、专用材料费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用30.19万元、其他费用0万元。
(二)政府采购情况
2024年,本部门无政府采购预算。
(三)部门预算绩效情况(详见附件2)
2024年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标各一个,项目名称分别是:六枝特区岩脚镇部门整体支出项目、2024年村办公经费。
(四)国有资产占用情况
1、公务用车占用情况。2024年,本部门实有公务用车6辆,账面价值58万元。
2、办公用房占用情况。2024年,本部门实有办公用房面积5212平方米,价值约172.9万元,办公用房全部为单位自用,较上年无变化。
3、大型设备占用情况。2024年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元,较上年无变化。
4、其他国有资产占用情况。2024年,本单位无相关情况。
(五)专业性较强名词解释
1、一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3、国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5、财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8、上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9、附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。
11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13、公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关(机构)运行经费:是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16、支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
17、支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。