中国共产党六枝特区委员会统一战线工作部关于 2024
年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)部门内设机构
(三)预算构成情况
(四)部门人员构成
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购情况
(三)部门预算绩效情况
(四)国有资产占用情况
(五)专业性较强名词解释一、部门概况
(一) 部门职责:
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发
挥特区党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执
行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、
安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组
织和落实中央、省委、市委、特区党委关于统一战线工作的重大
决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
2.调查研究统一战线工作的理论、政策和法律法规并推动实
施,及时向特区党委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出
意见和建议,检查党的统战方针、政策的贯彻执行情况;协调全
区统战部各方面的关系。
3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,
会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职
务的工作;协助特区工商联做好干部管理工作,反映和协调解决
党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传
工作,拟订全区统一战线宣传工作计划并组织实施,研判涉及统
一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方
针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派
履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策,协调处理民族和
宗教工作中的重大问题;联系少数民族和宗教界代表人士,根据
分工做好少数民族干部工作, 统筹宗教界代表人士的培养和人
事安排,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统
一战线。
7.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士
加强自身建设、发挥作用;调查研究党外知识分子和新的社会阶
层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社
会阶层代表人士;开展思想政治工作,指导国有企业及有关单位
和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8. 参与推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政
策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反
映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制
经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康
成长。
9.贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,组织、指
导、管理、协调全区的对台工作,做好台胞、台属的有关工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策以及省委关于侨务工作的指示
和决定,管理好侨务行政事务,协调有关部门和社会团体涉侨工
作;做好港澳海外统战工作。
10.协助特区党委做好托管单位的干部管理工作,指导各乡
(镇、街道) 党委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作。
11.统一领导民族宗教工作,归口领导特区民族宗教事务局;
受特区党委委托,领导特区工商联党组,指导特区工商联工作:
代管特区归侨侨眷联合会。
12.结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。
13.完成特区党委和市委统战部交办的其他任务。
14.职责调整将特外事侨务办公室的侨务、港澳事务管理职
责划入特区委统战部。
(二) 部门内设机构:
特区委统战部为行政单位,是独立编制机构。部本级下设三
个股室,分别是办公室、业务股、统战联络服务中心。预算范围
包括统战部、台办、侨联、九三学社六枝支社、民盟六枝总支。
(三) 预算构成情况:
本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。
(四) 部门人员构成:
本部门编制数为12个,其中行政编5个、工勤编1个、事业编
6个。截止 2023年12月,实有在职人员9人,其中行政公务员4
人,行政工勤1人,事业人员4人。退休人员4人。
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。1.收入情况。2024年,本部门总收入185.10万元,较上年增
加10.95万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。其中:一般
公共预算拨款收入184.12万元,较上年增加10.95万元;上年结
转收入0.98万元,较上年增加0万元。
2.支出情况。2024年,本部门总支出185.10万元,较上年增
加10.95万元,主要是一般公共服务支出增加。其中:一般公共
服务支出151.12万元,较上年增加13.85万元;社会保障和就业
支出20.79万元,较上年减少2.4万元;住房保障支出 12.21 万
元,较上年减少0.5万元。
(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。
2024年,本部门总收入185.10万元,较上年增加10.95万元,
主要是一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看:上年结转收
入0.98万元、一般公共预算拨款收入184.12万元。分支出科目看:
一般公共服务支出152万元,较上年增加13.85万元;社会保障和
就业支出20.89万元,较上年减少2.4万元;住房保障支出12.21
万元,较上年减少0.5万元。
(三)部门支出总体情况(详见附件 1 中的表 3)。
2024年,本部门总支出185.10万元,较上年增加10.95万元,
主要是基本支出增加。分支出类型看:一般公共预算支出中基本
支出184.12万元、项目支出0万元;上年结转支出中基本支出0.98
万元、项目支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出152
万元,较上年增加13.85万元;社会保障和就业支出20.89万元,
较上年减少2.4万元;住房保障支出12.21万元,较上年减少0.5
万元。
(四)财政拨款收支总体情况(详见附件 1 中的表 4)。
1.财政拨款收入情况。2024年,本部门财政拨款收入184.12
万元,较上年增加10.95万元,主要是一般公共预算拨款收入增
加。其中:一般公共预算拨款收入184.12万元,较上年增加10.95
万元;上年结转收入0.98万元,较上年增加0万元。2.财政拨款支出情况。2024年,本部门财政拨款支出184.12
万元,较上年增加10.95万元,分支出科目看:一般公共服务支
出151.12万元,较上年增加13.85万元;社会保障和就业支出
20.79万元,较上年减少2.4万元;住房保障支出12.21万元,较
上年减少0.5万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营
预算。
(五)一般公共预算支出情况(详见附件 1 中的表 5)。
2024年,一般公共预算支出184.12万元,较上年增加10.95
万元,较上年增加 22.66 万元,主要是一般公共服务支出。分支
出类型看:基本支出184.12万元、项目支出0万元。分支出科目
看:一般公共服务支出151.12万元,较上年增加13.85万元;社
会保障和就业支出20.79万元,较上年减少2.4万元;住房保障支
出12.21万元,较上年减少0.5万元。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件 1 中的表 6)。
2024年,一般公共预算基本支出184.12万元,较上年增加
10.95万元,主要是一般公共服务支出增加。分政府预算经济分
类科目看:机关工资福利支出87.96万元、机关商品和服务支出
22.18万元、对事业单位经常性补助58.84万元、对个人和家庭的
补助7.56万元、资本性支出(社会主义学校经费)7.58万元。分
部门预算经济分类科目看:工资福利支出146.8万元、商品和服
务支出22.18万元、对个人和家庭的补助7.56万元、其他资本性
支出(社会主义学校经费)7.58万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件 1 中
的表 7)。
(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年,本部门
公务用车保有量 1 辆 (车牌号:贵 BT8655),无公务购置计划,公务用车购置预算为 0 元,与上年持平;公务用车运行维护费
预算2.18万元,
(2) 公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。
2024 年本部门公务接待费预算1.6万元,与上年基本持平。
(3) 因公出国 (境) 费。反映部门公务出国 (境) 的国际旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与
2023年相比无变化。
综上,2024年本部门“三公”经费预算3.78万元,与上年基
本持平。
(八) 政府性基金预算支出情况 (详见附件1中的表9)。
2024年,本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况(详见附件 1 中的表 8)。
2024年,本部门安排机关运行费预算29.76万元。办公费9.01
万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、邮电费0.05万元、差
旅费2.72万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、租赁费0.1万
元、工会费2.01万元、福利费3.06万元、物业管理费0万元、公
务用车运行维护费2.18万元、公务接待费1.6万元、劳务费0.1
万元、其他交通费用0.3万元、手续费0.04万元、其他商品和服
务支出0.2万元、其他资本性支出(社会主义学校经费)7.58万
元。
(二) 政府采购情况。
2024年,本部门无政府采购预算。
(三) 部门预算绩效情况
2024年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效
目标1个,项目名称是:中国共产党六枝特区委员会统一战线工
作部2023年部门整体支出。
(四) 国有资产占用情况。1.公务用车占用情况。2024年,本部门实有公务用车1辆,
账面价值19.7 万元,目前使用正常。
2.办公用房占用情况。
2024年,本部门实有办公用房面积161
平方米,本单位无办公用房产权。
3.大型设备占用情况。2024年,本部门无大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2024年,本单位无相关情况。
(五)专业性较强名词解释。
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排
用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持
国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在
一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,
专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根
据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以
收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国
有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是
政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,
纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经
营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政
拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本
经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前
在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党
校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助
活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得
的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位
根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生支出,包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”
和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基
本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活
补助等。
13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和
“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、
电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)
费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办
公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、
公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位
公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单
位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费:是指部门的公用经费,具体为
保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公
费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、
专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业
管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出
的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支
付了人员工资还是购买了办公设备。
附件1、2 中国共产党六枝特区委员会统一战线工作部关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明及预算公开表.pdf
附件3:中国共产党六枝特区委员会统一战线工作部2024年预算绩效目标表.pdf