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六盘水市第二人民医院2019年度部门决算公开说明
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2020-11-16 15:32:45
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财政决算和三公经费
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六盘水市第二人民医院2019年度部门决算公开说明

发布日期: 2020-11-16 15:32   作者:   来源:     字号:[ 大 中 小 ]   视力保护色:          


 目 录

 

一、六盘水市第二人民医院单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、六盘水市第二人民医院2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、六盘水市第二人民医院2019年度部门决算情况说明
  
(一)六盘水市第二人民医院2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)
六盘水市第二人民医院2019年度收入决算情况说明

(三)六盘水市第二人民医院2019年度支出决算情况说明

(四)六盘水市第二人民医院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)六盘水市第二人民医院2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、六盘水市第二人民医院概况

(一)主要职能

六盘水市第二人民医院是一所集医疗急救、教学科研、预防保健、康复理疗于一体的政府公益性综合二级甲等医院。医院承担着全区近70万人的医疗救援任务及100%地完成政府下达的指令性公共卫生应急任务。

医院占地62亩,建筑面积34242㎡。医院现有职工803人(在编人员452人,编外聘用人员351人),其中正高职称7人,副高职称39人,中级职称106人,初级职称388人;研究生学历4人;床位编制870张,实际开放床位505张。是一支结构合理,适应现代医院发展需要的技术精湛的卫生专业技术队伍。

医院内设临床科室、医技、行政等50个科室。其中:临床科室25个:内一科、内二科、内三科、内四科、感染科、儿科、重症监护室、急诊科、新生儿科、妇科、产科、骨科、脑外科、普外科、泌尿外科、创伤外科、五官科、口腔科、输血科、肛肠科、中医科、皮肤科、肿瘤科、麻醉科、理疗科:医技科室8个:检验科、放射科、干部保健科、药械科、病理科、功能科、预防保健科、职业病科、:行政职能科室17个:办公室、党委办公室、人力资源科、财务科、审计科、信息管理科、保卫科、医疗保险办公室、总务科、团委、护理部、门诊部、设备科、院感科、医务科、科教科、监察室。

(二)机构设置及部门决算单位构成

六盘水市第二人民医院(部门)内设50个科室,下属 0个单位。从预算单位构成看,六盘水市第二人民医院部门决算包括:本级决算 。

二、六盘水市第二人民医院2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、六盘水市第二人民医院2019年度部门决算情况说明
  
(一)六盘水市第二人民医院2019年度收入支出决算总体情况说明
  六盘水市第二人民医院2019年度收支决算总计22,463.16万元,与2018年相比,增加275.82万元,增长1.2%。主要原因是:业务量增加。(公开01表合计数)
  (二)六盘水市第二人民医院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计22,463.16万元,其中:财政拨款收入2,007.86万元,占8.94%;上级补助收入874.13万元,占3.89%;事业收入19,460.54万元,占86.63%;其他收入120.63万元,占0.54%。

(三)六盘水市第二人民医院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计22,463.16万元,其中:基本支出22,463.16万元,占100%。

(四)六盘水市第二人民医院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

六盘水市第二人民医院2019年度财政拨款收支决算总计2,007.86万元。与2018年相比,减少81.2万元,减少3.8%。主要原因是:在编职工减少,药品零差率补助每月拨付。(公开04表合计数)

(五)六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,007.86万元,占本年支出合计的8.94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少81.2万元,减少3.8%。主要原因是:在编职工减少,药品零差率补助每月拨付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,007.86万元,主要用于以下方面:卫生健康支出科目(类)支出1,633.98万元,占81.38%;社会保障和就业支出科目(类)支出357.17万元,占17.79 %。卫生健康支出科目(类)支出16.71万元,占0.83%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算为2,007.86万元,支出决算为2,007.86万元,完成当年预算的100%。其中:

(1)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。当年预算为 1,633.98万元,支出决算为1,633.98万元,完成当年预算的100 %。                                      

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。当年预算为357.17 万元,支出决算为 357.17万元,完成当年预算的 100%。

(3)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。当年预算为16.71万元,支出决算为 16.71万元,完成当年预算的 100%。

(六)六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,007.86万元,其中:人员经费2,007.86万元,主要包括基本工资、离退休费、抚恤金等。

(七)六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年,由于我单位属于差额拨款,本单位无该项经费。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

六盘水市第二人民医院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年,我单位属于差额拨款的事业单位,本单位无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2019年六盘水市第二人民医院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,六盘水市第二人民医院共有车辆11辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆(其他用车主要是:救护车);单位价值50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备17台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:六盘水市第二人民医院2019年部门决算公开表.xls


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六盘水市第二人民医院2019年度部门决算公开说明

    发布日期:2020-11-16    


 目 录

 

一、六盘水市第二人民医院单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、六盘水市第二人民医院2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、六盘水市第二人民医院2019年度部门决算情况说明
  
(一)六盘水市第二人民医院2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)
六盘水市第二人民医院2019年度收入决算情况说明

(三)六盘水市第二人民医院2019年度支出决算情况说明

(四)六盘水市第二人民医院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)六盘水市第二人民医院2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、六盘水市第二人民医院概况

(一)主要职能

六盘水市第二人民医院是一所集医疗急救、教学科研、预防保健、康复理疗于一体的政府公益性综合二级甲等医院。医院承担着全区近70万人的医疗救援任务及100%地完成政府下达的指令性公共卫生应急任务。

医院占地62亩,建筑面积34242㎡。医院现有职工803人(在编人员452人,编外聘用人员351人),其中正高职称7人,副高职称39人,中级职称106人,初级职称388人;研究生学历4人;床位编制870张,实际开放床位505张。是一支结构合理,适应现代医院发展需要的技术精湛的卫生专业技术队伍。

医院内设临床科室、医技、行政等50个科室。其中:临床科室25个:内一科、内二科、内三科、内四科、感染科、儿科、重症监护室、急诊科、新生儿科、妇科、产科、骨科、脑外科、普外科、泌尿外科、创伤外科、五官科、口腔科、输血科、肛肠科、中医科、皮肤科、肿瘤科、麻醉科、理疗科:医技科室8个:检验科、放射科、干部保健科、药械科、病理科、功能科、预防保健科、职业病科、:行政职能科室17个:办公室、党委办公室、人力资源科、财务科、审计科、信息管理科、保卫科、医疗保险办公室、总务科、团委、护理部、门诊部、设备科、院感科、医务科、科教科、监察室。

(二)机构设置及部门决算单位构成

六盘水市第二人民医院(部门)内设50个科室,下属 0个单位。从预算单位构成看,六盘水市第二人民医院部门决算包括:本级决算 。

二、六盘水市第二人民医院2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、六盘水市第二人民医院2019年度部门决算情况说明
  
(一)六盘水市第二人民医院2019年度收入支出决算总体情况说明
  六盘水市第二人民医院2019年度收支决算总计22,463.16万元,与2018年相比,增加275.82万元,增长1.2%。主要原因是:业务量增加。(公开01表合计数)
  (二)六盘水市第二人民医院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计22,463.16万元,其中:财政拨款收入2,007.86万元,占8.94%;上级补助收入874.13万元,占3.89%;事业收入19,460.54万元,占86.63%;其他收入120.63万元,占0.54%。

(三)六盘水市第二人民医院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计22,463.16万元,其中:基本支出22,463.16万元,占100%。

(四)六盘水市第二人民医院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

六盘水市第二人民医院2019年度财政拨款收支决算总计2,007.86万元。与2018年相比,减少81.2万元,减少3.8%。主要原因是:在编职工减少,药品零差率补助每月拨付。(公开04表合计数)

(五)六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,007.86万元,占本年支出合计的8.94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少81.2万元,减少3.8%。主要原因是:在编职工减少,药品零差率补助每月拨付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,007.86万元,主要用于以下方面:卫生健康支出科目(类)支出1,633.98万元,占81.38%;社会保障和就业支出科目(类)支出357.17万元,占17.79 %。卫生健康支出科目(类)支出16.71万元,占0.83%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算为2,007.86万元,支出决算为2,007.86万元,完成当年预算的100%。其中:

(1)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。当年预算为 1,633.98万元,支出决算为1,633.98万元,完成当年预算的100 %。                                      

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。当年预算为357.17 万元,支出决算为 357.17万元,完成当年预算的 100%。

(3)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。当年预算为16.71万元,支出决算为 16.71万元,完成当年预算的 100%。

(六)六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,007.86万元,其中:人员经费2,007.86万元,主要包括基本工资、离退休费、抚恤金等。

(七)六盘水市第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年,由于我单位属于差额拨款,本单位无该项经费。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

六盘水市第二人民医院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年,我单位属于差额拨款的事业单位,本单位无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2019年六盘水市第二人民医院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,六盘水市第二人民医院共有车辆11辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆(其他用车主要是:救护车);单位价值50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备17台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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